企業(yè)商機-云內控科技有限公司
  • 內部控制控制活動
    內部控制控制活動

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道作為基層行政單位,事務繁雜但又關乎民生福祉,內控管理不容忽視。云內控公司的內控軟件系統(tǒng)貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的實際工作場景,在財政資金使用方面,系統(tǒng)可以清晰地劃分各類資金的用途,如惠民補貼發(fā)放、基礎設施建設資金等,通過嚴格的審核流程和公示機制,確保資金準確無誤地...

    2025-03-04
  • 高等院校內控信息化培訓服務
    高等院校內控信息化培訓服務

    云內控公司的內控軟件系統(tǒng)在行政事業(yè)單位的對外合作項目管理中發(fā)揮著關鍵作用。在合作項目洽談階段,系統(tǒng)幫助單位對合作方的資質、信譽、實力等進行***考察,協(xié)助簽訂詳細的合作協(xié)議,明確雙方的權利義務、知識產權歸屬、經費分擔等關鍵條款。項目實施過程中,能實時監(jiān)控項目進...

    2025-03-04
  • 行政事業(yè)單位內控軟件收費
    行政事業(yè)單位內控軟件收費

    云內控的內控管理服務不僅局限于制度和軟件層面,還能促進行政事業(yè)單位的文化建設與管理理念更新。通過引入科學、規(guī)范的內控理念,引導單位全體員工樹立正確的風險意識、責任意識和協(xié)作意識,營造積極向上、嚴謹規(guī)范的工作氛圍,如在高校形成尊重學術規(guī)范、合理使用科研經費的風氣...

    2025-03-04
  • 事業(yè)單位內控軟件咨詢方案
    事業(yè)單位內控軟件咨詢方案

    高校心理健康教育關乎學生的身心健康與成長成才,內控規(guī)范保障其有效開展。學校需配備專業(yè)的心理健康教師隊伍,制定嚴格的教師準入、培訓和考核機制,確保師資質量。在咨詢服務環(huán)節(jié),建立完善的預約、咨詢記錄及保密制度,保障學生隱私。開展心理健康普查時,科學設計問卷,規(guī)范數(shù)...

    2025-03-03
  • 內控系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢
    內控系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢

    公立醫(yī)院內部控制常見**問題。二、難以辨別內部控制評價與風險評估的關系實務中,我們普遍發(fā)現(xiàn)公立醫(yī)院難以辨別內部控制評價與風險評估的關系。盡管有些公立醫(yī)院內部審計部門同步開展了內部控制評價與風險評估工作,但也難以劃分二者的區(qū)別,普遍認為風險評估只是需要指出問題對...

    2025-03-03
  • 中小學校內控系統(tǒng)費用
    中小學校內控系統(tǒng)費用

    醫(yī)院如何在各領域開展內控診斷?(七)醫(yī)療醫(yī)療活動本身具有較高的風險性,患者對醫(yī)療服務的要求也越來越高。醫(yī)院需要通過不斷提升醫(yī)療服務質量和管理水平來提高患者滿意度,增強自身的競爭力。在醫(yī)療領域開展內控診斷,可以從以下幾個方面入手:1.醫(yī)療質量評估:通過醫(yī)療質量指...

    2025-03-03
  • 內控制度聘請第三方
    內控制度聘請第三方

    基于***的現(xiàn)狀診斷結果,國有企業(yè)需精心謀劃內部控制體系的頂層設計。國有企業(yè)推動內部控制體系建設的第二個步驟:強化組織保障,健全內控組織體系。建議企業(yè)實施內部控制體系建設應健全內控組織體系,強化組織保障。完善法人治理結構。股東大會、董事會、黨委會、監(jiān)事會和經理...

    2025-01-22
  • 醫(yī)院內控服務服務多少錢
    醫(yī)院內控服務服務多少錢

    公立醫(yī)院內部控制常見**問題。二、難以辨別內部控制評價與風險評估的關系實務中,我們普遍發(fā)現(xiàn)公立醫(yī)院難以辨別內部控制評價與風險評估的關系。盡管有些公立醫(yī)院內部審計部門同步開展了內部控制評價與風險評估工作,但也難以劃分二者的區(qū)別,普遍認為風險評估只是需要指出問題對...

    2025-01-22
  • 公立醫(yī)院內部控制建設工作總結
    公立醫(yī)院內部控制建設工作總結

    **的招商引資工作,直接關系到地方產業(yè)的培育發(fā)展,是推進地方產業(yè)結構調整、產業(yè)聚集及人才引進的重要抓手。近年來,因部分招商引資項目存在投資實力名不副實,**風險控制缺位項目進展不佳,以及給予的優(yōu)惠政策因不合規(guī)而無法兌現(xiàn)等問題,極易引發(fā)后續(xù)審計及巡視整改風險,且...

    2025-01-22
  • 內控建設思路
    內控建設思路

    ****招商引資全過程的風險把控,項目談判。**在項目談判過程中需多方面把控風險,以實現(xiàn)高效、合法、可持續(xù)的招商引資。具體如下:一、清楚項目總體目標及細分量化,讓招商工作人員“言之有物”,向投資者驗證項目可行性,明確項目“是什么、能怎樣、怎么做”。二、明確政策...

    2025-01-22
  • 內控案例分析
    內控案例分析

    近年來,多地公安廳創(chuàng)新了自己的內控理念和模式,以資金管理為源頭,健全制度規(guī)范,完善工作流程,搭建內控平臺,實現(xiàn)了沿資金運行軌跡的全閉環(huán)數(shù)字管控,經費管控水平和保障能力***提升。第一步,完善制度規(guī)程。著眼規(guī)范公務接待、會議、培訓、差旅等經費管理;第二步,規(guī)范崗...

    2025-01-21
  • 內部控制制度設計步驟
    內部控制制度設計步驟

    科研活動需要大量的資源投入和科學的管理,為確??蒲许椖康捻樌麑嵤┖涂蒲谐晒馁|量,開展內控診斷有助于優(yōu)化科研管理流程,提高科研資源的利用效率,促進醫(yī)學創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展。比如說1、對項目管理審查:審查科研項目的立項、實施、驗收等環(huán)節(jié)的管理情況,確??蒲许椖堪从媱澾M...

    2025-01-21
  • 行政事業(yè)單位內控信息化軟件價格
    行政事業(yè)單位內控信息化軟件價格

    **采購業(yè)務與資產控制業(yè)務中的不相容職務分離。單位應當建立健全**采購預算與計劃管理、**采購活動管理、驗收管理等**采購內部管理制度。應當明確相關崗位的職責權限,確保**采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分...

    2025-01-21
  • 內控制度有哪些
    內控制度有哪些

    為什么內控工作不好做?首先,內控是一個復雜的管理體系,并且省財政有模板有標準,做的不標準等于白忙活。財務科本職工作那么繁忙,人員又少,自己來做從時間和效果上都難以保證。其次,內控需要理順單位領導和各科室的職責歸屬、權力分配等,地球人都明白,這在每個單位都是敏感...

    2025-01-21
  • 公立醫(yī)院內控評價服務
    公立醫(yī)院內控評價服務

    基于***的現(xiàn)狀診斷結果,國有企業(yè)需精心謀劃內部控制體系的頂層設計。國有企業(yè)推動內部控制體系建設的第二個步驟:強化組織保障,健全內控組織體系。建議企業(yè)實施內部控制體系建設應健全內控組織體系,強化組織保障。完善法人治理結構。股東大會、董事會、黨委會、監(jiān)事會和經理...

    2025-01-21
  • 內控建設中的采購管理流程優(yōu)化
    內控建設中的采購管理流程優(yōu)化

    醫(yī)院如何在各領域開展內控診斷?(七)醫(yī)療醫(yī)療活動本身具有較高的風險性,患者對醫(yī)療服務的要求也越來越高。醫(yī)院需要通過不斷提升醫(yī)療服務質量和管理水平來提高患者滿意度,增強自身的競爭力。在醫(yī)療領域開展內控診斷,可以從以下幾個方面入手:1.醫(yī)療質量評估:通過醫(yī)療質量指...

    2025-01-21
  • 內部控制制度文件
    內部控制制度文件

    公立醫(yī)院內部控制常見問題。采購未實現(xiàn)統(tǒng)籌歸口,分散采購導致流程不規(guī)范甚至不相容職責未分離實務中,我們可以發(fā)現(xiàn)公立醫(yī)院的采購管理模式并不統(tǒng)一,有些醫(yī)院設置了招標采購中心、采購辦公室等部門,一種模式是由其統(tǒng)籌醫(yī)院所有采購事項,還有一種模式是其只負責**采購目錄內及...

    2025-01-20
  • 內部控制評價指南
    內部控制評價指南

    收支管理是醫(yī)院財務管理的**內容之一,直接關系到醫(yī)院的經濟運營狀況和可持續(xù)發(fā)展能力。隨著醫(yī)療市場的競爭加劇和醫(yī)保政策的不斷調整,要求醫(yī)院在提供高質量醫(yī)療服務的同時,合理控制醫(yī)療費用,這就需要醫(yī)院加強對收支的管理和控制。1、數(shù)據(jù)分析:分析醫(yī)院收入、支出的財務數(shù)據(jù)...

    2025-01-20
  • 中小學內控如何加強
    中小學內控如何加強

    公立醫(yī)院內部控制常見問題。采購未實現(xiàn)統(tǒng)籌歸口,分散采購導致流程不規(guī)范甚至不相容職責未分離實務中,我們可以發(fā)現(xiàn)公立醫(yī)院的采購管理模式并不統(tǒng)一,有些醫(yī)院設置了招標采購中心、采購辦公室等部門,一種模式是由其統(tǒng)籌醫(yī)院所有采購事項,還有一種模式是其只負責**采購目錄內及...

    2025-01-20
  • 街道內控信息化如何提升服務質量
    街道內控信息化如何提升服務質量

    某環(huán)保事業(yè)單位緊盯關鍵領域,提升財政資金質效。一是以關鍵崗位為重點。嚴格按照不相容崗位分離原則,對關鍵崗位嚴格管控,定期輪崗。對于無**崗的,定期組織關鍵崗位專項內部審計。二是以關鍵環(huán)節(jié)為重點。隨著環(huán)保事業(yè)高質量發(fā)展要求逐年增強,工作任務逐漸增加,每年需采購大...

    2025-01-20
  • 行政事業(yè)單位內控填報要點
    行政事業(yè)單位內控填報要點

    國有企業(yè)在國民經濟中占據(jù)著舉足輕重的地位,而健全有效的內部控制體系是其實現(xiàn)戰(zhàn)略目標、保障資產安全、提升運營效率的**保障。推動內部控制體系建設可遵循六個步驟,***個是***診斷評估現(xiàn)狀。1.通過***梳理業(yè)務流程、管理流程和財務流程,關注業(yè)務流程關鍵環(huán)節(jié)和重...

    2025-01-20
  • 內控應用實踐
    內控應用實踐

    醫(yī)療活動本身具有較高的風險性,患者對醫(yī)療服務的要求也越來越高。醫(yī)院需要通過不斷提升醫(yī)療服務質量和管理水平來提高患者滿意度,增強自身的競爭力。在醫(yī)療領域開展內控診斷,可以從以下幾個方面入手:1.醫(yī)療質量評估:通過醫(yī)療質量指標分析、病歷審查等方式,評估醫(yī)療服務的質...

    2025-01-20
  • 高等院校內控系統(tǒng)方案
    高等院校內控系統(tǒng)方案

    依據(jù)頂層設計所確定的框架與目標,國有企業(yè)需對現(xiàn)有的業(yè)務流程與制度進行***細致的梳理與優(yōu)化。因此第四個步驟就是精細梳理流程制度。企業(yè)應基于本企業(yè)標準業(yè)務流程及風險清單、本企業(yè)內部控制組織體系以及本企業(yè)授權標準體系,***開展本企業(yè)制度建設工作,對本企業(yè)內控體系...

    2025-01-20
  • 廣西公立醫(yī)院內控風險點
    廣西公立醫(yī)院內控風險點

    某縣財政局強力推進全縣行政事業(yè)單位內部控制建設。一、“以訓促建”。縣財政局連續(xù)3年舉辦了全縣行政事業(yè)單位財會人員業(yè)務培訓,針對行政事業(yè)單位內部控制建設、實務操作、經驗交流及信息化建設等方面開展專題培訓活動。二、“以報促建”。連續(xù)3年優(yōu)化、細化行政事業(yè)單位內部控...

    2025-01-20
  • 公立醫(yī)院內部控制管理技能
    公立醫(yī)院內部控制管理技能

    為什么內控工作不好做?首先,內控是一個復雜的管理體系,并且省財政有模板有標準,做的不標準等于白忙活。財務科本職工作那么繁忙,人員又少,自己來做從時間和效果上都難以保證。其次,內控需要理順單位領導和各科室的職責歸屬、權力分配等,地球人都明白,這在每個單位都是敏感...

    2025-01-20
  • 機關單位內控填報服務
    機關單位內控填報服務

    身為事業(yè)單位的財務工作者,特別是會計崗位人員,面臨著諸多潛在的職業(yè)風險與道德考驗。除廣為人知的職務侵占罪和挪用資金罪外,部分財務人員心懷僥幸,妄圖實施“借雞生蛋”的違規(guī)操作,私自把單位公款轉至個人賬戶,企圖謀取私利,幻想實現(xiàn)“公款歸單位,利息歸個人”的荒謬目標...

    2025-01-20
  • 公立醫(yī)院內部控制實施方案
    公立醫(yī)院內部控制實施方案

    公立醫(yī)院內部控制常見**問題。***預算管理意識未真正形成,項目庫及預算績效工作流于形式實務中,公立醫(yī)院***預算管理意識未真正形成,普遍認為預算管理工作還是財務部門或者是預算管理辦公室的事情。在預算編制環(huán)節(jié),業(yè)務部門對預算管理的概念停留于財務事項,不重視編制...

    2025-01-19
  • 醫(yī)院內控系統(tǒng)方案
    醫(yī)院內控系統(tǒng)方案

    在當今醫(yī)療行業(yè)格局下,多部門對醫(yī)院各業(yè)務領域嚴格規(guī)范,內控制度是遵循法規(guī)、規(guī)避處罰的關鍵依托。那么在診斷制度建設時,可以關注哪幾方面內容呢?首先是制度梳理:***梳理醫(yī)院現(xiàn)有各項內控制度,檢查其完整性、合規(guī)性及是否符合醫(yī)院實際情況。其次是條款對比:將醫(yī)院制度與...

    2025-01-19
  • 內控信息化報價
    內控信息化報價

    在當今醫(yī)療行業(yè)格局下,多部門對醫(yī)院各業(yè)務領域嚴格規(guī)范,內控制度是遵循法規(guī)、規(guī)避處罰的關鍵依托。那么在診斷制度建設時,可以關注哪幾方面內容呢?首先是制度梳理:***梳理醫(yī)院現(xiàn)有各項內控制度,檢查其完整性、合規(guī)性及是否符合醫(yī)院實際情況。其次是條款對比:將醫(yī)院制度與...

    2025-01-19
  • 河南內控管理
    河南內控管理

    公立醫(yī)院內部控制常見**問題。一、“三重一大”議事決策機制重復上會情形普遍實務中大家經常容易混淆“大額度資金使用”、“重大項目安排”、“大額資金支付”等之間的關系,已在“重大項目安排”中決策過的事項,又被作為“大額度資金使用”重復決策,或者說已經作為“大額資金...

    2025-01-19
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