從中發(fā)現(xiàn)錯弊和問題,然后有針對性地依次審查和分析報表、帳簿和憑證。抽查法。提供三種抽樣方法,包括等距抽樣、隨機抽樣、PPS抽樣,從被審單位被審計對象中抽取其中一部分進行審查,根據(jù)審查結果,借以推斷審計對象總體有無錯誤和弊端。審閱法。分析法。抽樣審計與詳細審計結合法。在審計實踐中,審計人員確定審計樣本是在內控制度與重要性水平評估的基礎上進行的,當對某一樣本產(chǎn)生懷疑時,審計人員可能會擴大樣本的數(shù)量或對某一樣本的業(yè)務流程進行詳細審計。效益評價審計法。內部審計審計準則編輯中國內部審計準則的制定依據(jù)與目標(一)中國內部審計準則依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》及相關法律法規(guī)制定。(二)制定中國內部審計準則的目標:l.貫徹落實《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》以及相關法律法規(guī),加強內部審計工作,實現(xiàn)內部審計的制度化、規(guī)范化和職業(yè)化。2.促使內部審計機構和人員按照統(tǒng)一的內部審計準則開展內部審計工作,保障內部審計機構和人員依法行使職權,保證內部審計質量,提高內部審計效率,防范審計風險,促進組織的完善與發(fā)展。3.明確內部審計機構和人員的責任。稅務規(guī)劃,為您的企業(yè)節(jié)省時間和精力。安龍哪個稅務咨詢多少錢
收藏查看我的收藏0有用+1已投票0內部審計(三大類審計之一)編輯鎖定討論上傳視頻內部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內部專職審計人員進行的審計。目的在于幫助部門、單位的管理人員實行**有效的管理。內部審計與外部審計相配合并互為補充,是現(xiàn)代審計的一大特色。健全的內部審計制度,可為外部審計提供可信賴的資料,減少外部審計的工作量。在中國,內部審計不*是部門、單位內部經(jīng)濟管理的重要組成部分,而且作為國家審計的基礎,被納入審計監(jiān)督體系。[1]中文名內部審計外文名Internalaudit目的增加價值和改善組織的運營類別3類目錄1審計定義2聯(lián)系與區(qū)別3主要內容4審計對象5審計方法6審計準則7發(fā)展啟示8審計課程9發(fā)展趨勢內部審計審計定義編輯1、在2011年1月國際內部審計師協(xié)會(IIA)發(fā)布的新版的《國際內部審計專業(yè)實務框架》中,內部審計全新定義為:內部審計是一種**、客觀的確認和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評價并改善風險管理、控制及治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標。2、2003年6月,中國內部審計協(xié)會發(fā)布《內部審計準則》,做出定義:“內部審計是指組織內部的一種**客觀的監(jiān)督和評價活動。安龍哪些稅務咨詢報價代理記賬是指會計咨詢。
發(fā)揮內部審計在強化內部控制、改善風險管理、完善組織治理結構、促進組織目標實現(xiàn)的作用。4.建立與國際內部審計準則相銜接的中國內部審計準則。中國內部審計準則的體系中國內部審計準則是中國內部審計工作規(guī)范體系的重要組成部分,由內部審計基本準則、內部審計具體準則、內部審計實務指南三個層次組成。(一)內部審計基本準則。內部審計基本準則是內部審計準則的總綱,是內部審計機構和人員進行內部審計時應當遵循的基本規(guī)范,是制定內部審計具體準則、內部審計實務指南的基本依據(jù)。(二)內部審計具體準則。內部審計具體準則是依據(jù)內部審計基本準則制定的,是內部審計機構和人員在進行內部審計時應當遵循的具體規(guī)范。(三)內部審計實務指南。內部審計實務指南是依據(jù)內部審計基本準則、內部審計具體準則制定的,為內部審計機構和人員進行內部審計提供的具有可操作性的指導意見。中國內部審計準則的約束力(一)內部審計基本準則、內部審計具體準則是內部審計機構和人員進行內部審計的執(zhí)業(yè)規(guī)范,內部審計機構和人員在進行內部審計時應當遵照執(zhí)行。(二)內部審計實務指南是對內部審計機構和人員實施內部審計的具體指導,內部審計機構和人員在進行內部審計時應當參照執(zhí)行。
以及內部審計負責人批準和報送審計報告時應遵循的行為規(guī)范。第二十條內部審計人員應于審計實施結束后,出具審計報告。內部審計報告的編制必須以審計結果為依據(jù),做到客觀、準確、清晰、完整且富有建設性。第二十一條內部審計報告應說明審計目的、范圍、結論和建議,并可以包括被審計單位負責人對審計結論和建議的意見。第二十二條內部審計報告應聲明系按照中國內部審計準則的規(guī)定辦理,若有未遵循該準則的情形,審計報告應對其做出解釋和說明。第二十三條內部審計機構應建立內部審計報告的審核制度。內部審計負責人應審查審計證據(jù)是否充分、相關、可靠,審計報告表述是否清晰,審計結論是否合理,審計建議是否可行。第二十四條內部審計機構在內部審計報告經(jīng)主管領導批準后,應向被審單位下達審計意見書或審計決定書。第二十五條內部審計機構的審計報告是對被審計單位經(jīng)營活動及內部控制的真實性、合法性和有效性的相對保證。第二十六條內部審計人員應進行后續(xù)審計,以確保審計報告所提出的審計結論和建議得到有效實施。第五章內部管理準則第二十七條內部管理準則是內部審計機構負責人管理內部審計工作,充分利用審計資源,履行內部審計職責,實現(xiàn)審計工作目標的規(guī)范。稅務咨詢,為您提供專業(yè)的稅務培訓。
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