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來源: 發(fā)布時間:2024-05-31

普通發(fā)票與發(fā)票區(qū)別:1.使用范圍不同:專發(fā)票一般用于一般納稅人之間從事生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應稅項目使用;而普通發(fā)票則可以用于所有納稅人的所有經(jīng)營活動,當然也包括一般納稅人生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應稅項目。2.作用不同普通發(fā)票只是一種商事憑證,而發(fā)票不僅是一種商事憑證,還是一種扣稅憑證。3.票面反映內(nèi)容不同發(fā)票不但要包括普通發(fā)票所記載的內(nèi)容,而目還要記錄購銷雙方的稅務登記號、地址、電話、銀行賬戶和稅額等。4.稅率不一樣常見的普票一般1%和3%的稅率,專票除了1%和3%的稅點外還有6%,9%和13%的稅率5.反映的價格不同普通發(fā)票反映的價格是含稅價,稅款與價格不分離;發(fā)票反映的是不含稅價,稅款與價格分開填列。增值稅小規(guī)模納稅人和非增值稅納稅,不得領購使用增值稅發(fā)票。6.是否可以抵扣專票可以用來抵扣增值稅,普票不可以抵扣,由于增值稅是流轉(zhuǎn)稅,抵扣的部分是不用繳納增值稅的。新江灣城附近代理記賬找魚多多財稅。閔行區(qū)企業(yè)代理記賬服務價格

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稅務稽查的20個理由1.進銷不一致2.公司沒有車輛,但是大量存在加油費等3.增值稅長期留抵4.外部進銷項比率過高5.開票項目與實際經(jīng)營范圍6.增值稅稅負異常嚴重不符7.常年虧損不倒8.大量頂額開具發(fā)票9.長期零申報10.高頻率公對私轉(zhuǎn)賬11.往來過大12.存貨過大13.新公司發(fā)票使用異常14.公司連續(xù)盈利三年不分紅15.一個人多處取得收入,未合并申報16.貨物銷售價格變動異常17.大量"會務費""咨詢費"等無證據(jù)鏈的發(fā)票18.期間費用率較高19.大量農(nóng)副產(chǎn)品抵扣20.同一法人,設立關聯(lián)公司異常集中過多青浦區(qū)一般納稅人代理記賬做賬上海企業(yè)代理記賬哪家好?

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出口退稅7個注意點1、一張進項發(fā)票,開了好幾個品種,出口和內(nèi)銷的需要分開,不能開在一張發(fā)票上,并分別進行退稅勾選和抵扣勾選2、若為外貿(mào)企地,在申報退稅、申報增值稅時,先申報哪個都可以。若為生產(chǎn)企業(yè),先申報增值稅,再申報退稅3、一份發(fā)票上的兩種商品,對應兩個批次申報,不需要做分割單對應申報即可4、申報退稅系統(tǒng)不需要0申報,什么時候單證收齊,需要申報退稅時操作即可5、生產(chǎn)企業(yè)可以只報送匯總表和增值稅申報表,據(jù)實填寫就可以6、報關單的日期和開票的日期不在同一個月,開票的匯率是按報關單當月日期選擇7、務必注意規(guī)范

稅務重點稽查的行為:隨著金稅系統(tǒng)的不斷升級,稅務部門監(jiān)管日益趨嚴,伴隨著金稅四期的來臨,很多稅務不合法行為將被精細重點稽查。以下各方面行為,務必要注意規(guī)范了。一、公司區(qū)別收入公司利用私戶、微信、支付寶等收取貨款來隱匿部分收入,或大額收款卻沒有開票,無交易或虛增交易而開票等。注意,這些操作可以停止了!金稅四期,不僅對財務申報的數(shù)據(jù)核實是否異常外,還將會通過公司公戶,甚至公司相關人員的私戶、同行業(yè)收入成本費用,利潤情況等來進行對比,異常情況可能引發(fā)稽查。注意,這三種公司收入的情況,會被重點監(jiān)管:1、任何賬戶的現(xiàn)金交易,超過5萬2、公戶轉(zhuǎn)賬,超過200萬3、私戶轉(zhuǎn)賬超20萬(境外)或50萬(境內(nèi))二、公司成本費用公司需根據(jù)實際經(jīng)營中產(chǎn)生的人工成本、費用等,申報工資,計入公司費用,符合實際。外資公司如何找代理記賬?

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小規(guī)模納稅人/一般納稅人/個體戶的區(qū)別定義區(qū)分:1)小規(guī)模納稅人1個標準:年應征增值稅銷售額≤500萬元(2018年4月份修正):2個不能:①不能正確核算增值稅的三大對象(銷項、進項和應納稅額):②不能按規(guī)定報送有關稅務資料2)一般納稅人1個標準:年應征增值稅銷售額>500萬元;2個能夠:①能進行健全的會計核算:②能按規(guī)定報送有關稅務資料小規(guī)模納稅人與個體工商戶是交叉關系的,有關聯(lián),又有差別。小規(guī)模納稅人里有個體工商戶,個體工商戶里有小規(guī)模納稅人。二、支付傭金的證據(jù)鏈有哪些?對比項一般納稅人小規(guī)模納稅人稅率適用13%、9%、6%、0幾檔稅率適用3%征收率發(fā)票使用物可以開具增值稅發(fā)票銷售貨物可以開具增值稅發(fā)票,購進貨購進貨物不予抵扣進項稅額財務處理應交稅金-應交增值稅-進項稅額”賬戶按價款部分計入成本,稅款部分計入“按金額計入成本應交稅金計算按銷項稅額和進項稅額的差額納稅按照銷售額乘以增值稅征收申報期以月為納稅期申報納稅以季度為納稅期申報納稅一般計稅方法(提供公共交通運輸服務計稅方法等特定應稅行為的一般納稅人也可選擇簡易計稅方法簡易計稅方法)閔行區(qū)企業(yè)代理記賬服務價格